专业团队 报表审计
最快当天 出报告
1. 营业执照、 银行开户许可证、公司章程、验资报告;
2. 审计年度财务报表,账册及记账凭证;
3. 现金盘点表,各开户行银行存款对账单及未达账项调节表;
4. 存货盘点表;
5. 固定资产清单及盘点表
6. 固定资产折旧明细表、无形资产摊销明细表、长期待摊费用摊销明细表
7. 房屋租赁合同; 长、短期借款合同复印件;
8. 长、短期投资合同、协议复印件,投资收益明细表、股东出资证明或验资报告;
9. 纳税申报表、享受税收优惠政策和文件;
10. 利润分配的有关文件;股东会决议;
11. 以前年度审计报告、评估报告;
12. 大额收入、成本、费用合同。
以上资料仅供参考,如有需要或遇特殊情况,请联系我们。
01
资料清单
INFORMATION LIST
沟通需求
与客服人员沟通审计目的、企业基本情况、费用等。
稽核部门审核
我方稽核部门对审计报告及审计底稿进行审核
企业准备资料
按照我方提供的审计资料清单准备相应资料
开展审计工作
开展审计工作,进行审计情况汇总 形成审计报告初稿
核对审计初稿
企业核对审计初稿电子版,交换意见
达成合作意向
确定审计费用及审计方式
(上门或远程)
出具纸质报告
审计报告经三方审核无误后出具纸质版报告
期待下次合作
开具发票,结算审计费用,期待与您的下次合作
02
审计流程
AUDIT PROCESS